lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Jardim

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5533 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/06/2025 - 09:36:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/05/2025 02050083
FOPAG FUNDEB 70%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 225.933,63
30/05/2025 02050083
FOPAG FUNDEB 70%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 39.341,38
30/05/2025 02050083
FOPAG FUNDEB 70%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
LIQUIDADO 225.933,63
30/05/2025 02050083
FOPAG FUNDEB 70%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
LIQUIDADO 161.509,69
30/05/2025 02050083
FOPAG FUNDEB 70%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
LIQUIDADO 39.341,38
30/05/2025 02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 8.228,66
30/05/2025 02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
LIQUIDADO 8.228,66
30/05/2025 02050080
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010101 DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
LIQUIDADO 6.710,66
30/05/2025 02050077
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A INSTALAÇÃO DE REFLETORES DA QUADRA DA ESCOLA MANOEL OLIMPIO DE OLIVEIRA - SERRA AREIAS, PERIODO 25/04/2025 A 13/05/2025.
PAGO 7.244,72
30/05/2025 02050077
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIMPEZA DE 24 CENTRAIS DE AR, REPARO NA TUBULAÇÃO , TROCA DE GAS, INSTALAÇÃO DE UM DISJUNTOR DE 50A E BALANCEAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO PREFIO - PERIODO DE EXECUÇÃO 29/04/2 [...]
PAGO 12.972,35
30/05/2025 02010187
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025.
PAGO 1.255,00
30/05/2025 02010181
FOPAG -BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.232,84
30/05/2025 02010178
FOPAG - CRAS
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 7.185,20
30/05/2025 02010174
FOPAG - PENSAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 998,00
30/05/2025 02010117
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. MAIO/2025.
PAGO 3.200,00
30/05/2025 02010106
FOPAG - SEINFRA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 33.528,18
30/05/2025 02010098
FOPAG - CREAS
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 5.566,00
30/05/2025 02010095
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - ACS.
PAGO 123.559,00
30/05/2025 02010095
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 123.559,00
30/05/2025 02010094
FOPAG - CRAS
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.865,02
30/05/2025 02010091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - PSF.
PAGO 393.633,05
30/05/2025 02010091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 393.633,05
30/05/2025 02010089
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BµSICA - 15% SMS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 32.157,18
30/05/2025 02010089
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BµSICA - 15% SMS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 6.330,50
30/05/2025 02010089
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BµSICA - 15% SMS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 11.662,16
30/05/2025 02010089
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BµSICA - 15% SMS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.535,89
30/05/2025 02010088
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 8.804,40
30/05/2025 02010077
FOPAG SEC. DE EDUCA?ÇO - 25%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 4.118,95
30/05/2025 02010076
FOPAG - DEMUTRAN
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 40.318,92
30/05/2025 02010074
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 75.538,92
30/05/2025 02010073
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 99.663,17
30/05/2025 02010073
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 99.663,17
30/05/2025 02010029
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL.
PAGO 4.242,18
30/05/2025 02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025 - PSF IX.
PAGO 22,34
30/05/2025 02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 513,53
30/05/2025 02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 04/2025.
PAGO 5.773,86
30/05/2025 02010009
FOPAG - FINANCAS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 37.734,25
30/05/2025 02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 155.991,96
30/05/2025 01040020
FOPAG - HOSPITAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010080, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
LIQUIDADO 115.651,45
30/05/2025 01040020
FOPAG - HOSPITAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010080, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
LIQUIDADO 4.504,40
30/05/2025 01040018
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 67.351,71
30/05/2025 01040018
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 161.977,28
30/05/2025 01040018
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 53.092,50
30/05/2025 01040017
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 6.488,31
30/05/2025 01040016
FOPAG FUNDEB 70%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 22.938,21
30/05/2025 01040016
FOPAG FUNDEB 70%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 125.541,10
30/05/2025 01040016
FOPAG FUNDEB 70%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
PAGO 421.312,15
30/05/2025 01040016
FOPAG FUNDEB 70%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
LIQUIDADO 22.938,21
30/05/2025 01040016
FOPAG FUNDEB 70%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
LIQUIDADO 125.541,10
30/05/2025 01040016
FOPAG FUNDEB 70%
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
LIQUIDADO 421.312,15
29/05/2025 29050003
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES, JUNTO A SE [...]
EMPENHADO 60.000,00
29/05/2025 29050002
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
EMPENHADO 2.400,00
29/05/2025 29050002
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3157 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
EMPENHADO 34,96
29/05/2025 29050001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCES [...]
EMPENHADO 835,61
29/05/2025 27050010
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
PAGO 2.600,00
29/05/2025 27050010
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 2.600,00
29/05/2025 27050002
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 560,54
29/05/2025 27050001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 2.452,61
29/05/2025 23050009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE.
PAGO 28.270,10
29/05/2025 23050001
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 9.981,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024