lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Jardim

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 27.181.880,45

Total liquidado

R$ 20.751.983,87

Total pago

R$ 27.130.321,64

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 2600 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/07/2026 - 15:28:29
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/05/2026 11050004
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS, SOP E PALACIO DO GOVERNO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO D [...]
PAGO 762,98
13/05/2026 02010027
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
LIQUIDADO 244,41
12/05/2026 24040006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON5I67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
PAGO 1.363,35
12/05/2026 24040005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON5I67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
PAGO 1.322,95
12/05/2026 15040040
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
PAGO 4.271,83
12/05/2026 15040039
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
PAGO 5.804,36
12/05/2026 15040038
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7702 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
PAGO 182,81
12/05/2026 15040037
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXL8F63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
PAGO 279,21
12/05/2026 15040036
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7702 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
PAGO 365,62
12/05/2026 15040035
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7702 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
PAGO 757,15
12/05/2026 12050005
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 720,00
12/05/2026 12050004
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBER UM VEICULO NO DIA 13 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 120500226.
LIQUIDADO 381,49
12/05/2026 12050004
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBER UM VEICULO NO DIA 13 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 120500226.
EMPENHADO 381,49
12/05/2026 12050003
PEDRO PEREIRA DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DO INCRA 2026, NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA D [...]
LIQUIDADO 107,30
12/05/2026 12050003
PEDRO PEREIRA DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DO INCRA 2026, NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA D [...]
EMPENHADO 107,30
12/05/2026 12050002
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
EMPENHADO 1.658,54
12/05/2026 12050001
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
EMPENHADO 2.400,00
12/05/2026 11050008
R.P. DE FREITAS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 1.334,33
12/05/2026 11050003
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO N DIA 12,13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
PAGO 1.144,47
12/05/2026 11050002
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO N DIA 12,13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
PAGO 2.575,26
12/05/2026 04050034
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, COM REMUNERAÇÃO BASEADA NOS VALORES DA TABELA SIGTAP, DESTINADOS A [...]
LIQUIDADO 18.823,29
12/05/2026 02010054
JOSE SAMPAIO GONDIM
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 04/2026.
PAGO 1.600,00
12/05/2026 02010039
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 64,75
12/05/2026 02010033
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 20,00
12/05/2026 01040020
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AD [...]
PAGO 142,18
12/05/2026 01040009
FLOR DO MAMULENGO PRODUCOES LTDA
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA LUIZ FIDELIS, A SE REALIZAR DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
PAGO 50.500,00
11/05/2026 24040014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 409,00
11/05/2026 24040013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 1.107,87
11/05/2026 22040026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAQ 0C00 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 227,22
11/05/2026 22040025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAQ 0C00 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 308,22
11/05/2026 22040024
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 7282 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 727,12
11/05/2026 22040023
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 7282 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 863,19
11/05/2026 22040022
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 6001 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 545,34
11/05/2026 22040021
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 6001 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 855,67
11/05/2026 22040020
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POZ3481 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 681,67
11/05/2026 22040019
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POZ 3481 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 815,66
11/05/2026 22040018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 454,45
11/05/2026 22040017
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 335,22
11/05/2026 22040016
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 1.136,12
11/05/2026 22040015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAP6F50 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
LIQUIDADO 930,21
11/05/2026 22010001
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 03/2026.
PAGO 3.264,90
11/05/2026 20040008
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE EDMILSON JOAO DE SOUZA AO HGF - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CE , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2026, CONFO [...]
PAGO 381,49
11/05/2026 14040010
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTRE GA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 1.068,00
11/05/2026 13040011
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
LIQUIDADO 921,30
11/05/2026 11050017
PNEUS CANTEIROS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
EMPENHADO 5.260,00
11/05/2026 11050016
C L F COMERCIAL LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
EMPENHADO 375,00
11/05/2026 11050015
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO PARA FRETAMENTO TENDO EM VISTA ATENDER VIAGENS PARA FINS DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE BENS SERVIVEIS PARA REALIZAÇÃO DE [...]
EMPENHADO 12.880,00
11/05/2026 11050014
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , TIPO LANCHES TENDO EM VISTA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES SOBRE RECUPERAÇÃO FISCAL , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUN [...]
EMPENHADO 1.855,00
11/05/2026 11050013
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 9.254,56
11/05/2026 11050012
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 10.460,20
11/05/2026 11050011
SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 29.621,80
11/05/2026 11050010
SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 29.621,80
11/05/2026 11050009
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRES
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 3.960,00
11/05/2026 11050008
R.P. DE FREITAS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 1.334,33
11/05/2026 11050007
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS PEREIRA FIRMINO PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSU [...]
LIQUIDADO 381,49
11/05/2026 11050007
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS PEREIRA FIRMINO PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSU [...]
EMPENHADO 381,49
11/05/2026 11050006
MATHEUS ARAUJO COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: MATHEUS ARAUJO COSTA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PCIENTE MIGUEL GOMES PEREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA [...]
LIQUIDADO 381,49
11/05/2026 11050006
MATHEUS ARAUJO COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: MATHEUS ARAUJO COSTA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PCIENTE MIGUEL GOMES PEREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA [...]
EMPENHADO 381,49
11/05/2026 11050005
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ELOA COELHO DE SOUSA, AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSUL [...]
LIQUIDADO 381,49
11/05/2026 11050005
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ELOA COELHO DE SOUSA, AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSUL [...]
EMPENHADO 381,49

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