lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 14720 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/12/2025 - 14:25:50
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/08/2025 02050093
FOPAG - HOSPITAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 120.000,00
29/08/2025 02050093
FOPAG - HOSPITAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020045, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
LIQUIDADO 120.000,00
29/08/2025 02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: ADM PSP, COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 460.486,55
29/08/2025 02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
LIQUIDADO 460.486,55
29/08/2025 02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. EMAD COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 40.062,17
29/08/2025 02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: CAPS COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 39.135,28
29/08/2025 02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
LIQUIDADO 39.135,28
29/08/2025 02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
LIQUIDADO 40.062,17
29/08/2025 02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 8.228,66
29/08/2025 02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
LIQUIDADO 8.228,66
29/08/2025 02050080
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 6.710,66
29/08/2025 02050080
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010101 DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
LIQUIDADO 6.710,66
29/08/2025 02010114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
PAGO 11,85
29/08/2025 02010114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 11,85
29/08/2025 02010098
FOPAG - CREAS
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 5.060,00
29/08/2025 02010098
FOPAG - CREAS
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 5.060,00
29/08/2025 02010076
FOPAG - DEMUTRAN
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 15.841,18
29/08/2025 02010076
FOPAG - DEMUTRAN
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 15.841,18
29/08/2025 02010075
FOPAG - PENSAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 998,00
29/08/2025 02010075
FOPAG - PENSAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 998,00
29/08/2025 02010072
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 16,00
29/08/2025 02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. TARIFAS BANCARIA
PAGO 25,38
29/08/2025 02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 25,38
29/08/2025 02010056
BANCO DO BRASIL S.A.
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. TARIFAS BANCARIA
PAGO 116,07
29/08/2025 02010056
BANCO DO BRASIL S.A.
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 116,07
29/08/2025 02010047
BANCO DO BRASIL S.A.
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. TARIFAS BANCARIA
PAGO 12,69
29/08/2025 02010047
BANCO DO BRASIL S.A.
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 12,69
29/08/2025 02010043
BANCO DO BRASIL S.A.
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. TARIFAS BANCARIA.
PAGO 62,88
29/08/2025 02010043
BANCO DO BRASIL S.A.
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 62,88
29/08/2025 02010009
FOPAG - FINANCAS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 34.350,91
29/08/2025 02010009
FOPAG - FINANCAS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 34.350,91
29/08/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S.A.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. TARIFAS BANCARIA
PAGO 9,60
29/08/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S.A.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 9,60
29/08/2025 02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 148.037,98
29/08/2025 02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 148.037,98
29/08/2025 01080027
FRANCISCO G LOSSIO NETO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL , BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE E [...]
PAGO 9.300,00
29/08/2025 01080027
FRANCISCO G LOSSIO NETO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL , BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE E [...]
LIQUIDADO 9.300,00
29/08/2025 01080027
FRANCISCO G LOSSIO NETO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL , BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE E [...]
LIQUIDADO 1.342,00
29/08/2025 01080026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
LIQUIDADO 323,00
29/08/2025 01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS , SAUDE , COGERH E CASA CIVIL NO DIA 01 E 02 [...]
PAGO 1.716,84
29/08/2025 01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
LIQUIDADO 1.716,84
29/08/2025 01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
LIQUIDADO 858,42
29/08/2025 01080018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
LIQUIDADO 651,04
29/08/2025 01080015
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 07/2025.
PAGO 6.400,22
29/08/2025 01080014
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 07/2025 .
PAGO 28.978,19
29/08/2025 01080005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: OIP-5791, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
LIQUIDADO 272,67
29/08/2025 01070024
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: ACS, COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 115.888,80
29/08/2025 01070024
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURAN [...]
LIQUIDADO 115.888,80
29/08/2025 01070023
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 83.548,58
29/08/2025 01070023
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃ [...]
LIQUIDADO 83.548,58
29/08/2025 01070020
FOPAG - AGRICULTURA
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
PAGO 38.475,44
29/08/2025 01070020
FOPAG - AGRICULTURA
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 38.475,44
29/08/2025 01070018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 08010010, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS, CONTRATOS), DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTAD [...]
LIQUIDADO 1.141,00
28/08/2025 30060005
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 2.359,50
28/08/2025 28080010
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES POSSE DOS NOVOS GESTORES JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
EMPENHADO 1.068,00
28/08/2025 28080009
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VISTRIA DOS ONIBUS ESCOLARES [...]
EMPENHADO 1.369,50
28/08/2025 28080008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
EMPENHADO 1.119,83
28/08/2025 28080007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA 8762 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
EMPENHADO 4.032,75
28/08/2025 28080006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA 8762 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
EMPENHADO 4.545,53
28/08/2025 28080005
JOSE ROZILDO COSTA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE ACOMPANHAR OS ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025 , NA CIDADE DE FORT [...]
LIQUIDADO 643,80

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