lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11244 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/08/2025 - 13:42:45
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/03/2025 02010054
BANCO DO BRASIL S.A.
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. TARIFAS BANCARIA.
PAGO 25,38
07/03/2025 02010054
BANCO DO BRASIL S.A.
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 25,38
07/03/2025 02010044
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
LIQUIDADO 33,00
07/03/2025 02010043
BANCO DO BRASIL S.A.
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. TARIFAS BANCARIA.
PAGO 12,69
07/03/2025 02010043
BANCO DO BRASIL S.A.
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 12,69
07/03/2025 02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025 - PSF V.
PAGO 584,08
07/03/2025 02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. TARIFAS BANCARIA.
PAGO 25,38
07/03/2025 02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 25,38
07/03/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 12/2024.
PAGO 2.689,26
07/03/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2024 - ESCOLA I GRAU JOAO B FIGUEREDO.
PAGO 5.601,52
07/03/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 12/2024 - ESCOLA I GRAU JOAO B DE FIGUEIREDO - SERRA AREIA ABASTECIMENTO.
PAGO 514,04
07/03/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2024 - ESCOLA I GRAU JOAO B DE FIGUEIREDO - SERRA AREIA ABASTECIMENTO.
PAGO 1.081,61
07/03/2025 02010011
BANCO DO BRASIL S.A.
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA.
PAGO 12,69
07/03/2025 02010011
BANCO DO BRASIL S.A.
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 12,69
06/03/2025 21020002
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SONDAGEM SPT E CARACTERIZAÇÃO DE SOLO A SER REALIZADO NO TERRENO QUE IRA SER CONSTRUIDO UM CRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 4.290,00
06/03/2025 19020001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSP-4002, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
LIQUIDADO 3.151,53
06/03/2025 14020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSP-4432,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
LIQUIDADO 6.008,51
06/03/2025 14020001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: OSP-4432, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
LIQUIDADO 2.765,07
06/03/2025 13020005
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRI [...]
LIQUIDADO 1.700,00
06/03/2025 13020004
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRI [...]
LIQUIDADO 1.500,00
06/03/2025 13020003
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRI [...]
LIQUIDADO 1.700,00
06/03/2025 13020002
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRI [...]
LIQUIDADO 1.200,00
06/03/2025 12020004
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 810,00
06/03/2025 10020016
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-7702, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
LIQUIDADO 842,26
06/03/2025 10020015
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: PND-7702, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
LIQUIDADO 169,23
06/03/2025 10020004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PJZ-4435, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
LIQUIDADO 673,96
06/03/2025 06030006
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO MES DA MULHER QUE SERA REALIZADA NOS [...]
EMPENHADO 1.800,00
06/03/2025 06030005
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO MES DA MULHER QUE SERA REALIZADA NOS [...]
EMPENHADO 6.000,00
06/03/2025 06030004
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARD [...]
EMPENHADO 1.475,60
06/03/2025 06030003
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LIMA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SRA. MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA SAUDE QUILOMBOLA NO CEARA,CULTIVANDO CAMINHOS,PRATICAS E [...]
LIQUIDADO 429,20
06/03/2025 06030003
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LIMA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SRA. MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA SAUDE QUILOMBOLA NO CEARA,CULTIVANDO CAMINHOS,PRATICAS E [...]
EMPENHADO 429,20
06/03/2025 06030002
MARIA IVANIR DOS SANTOS PEREIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SRA. MARIA IVANIR DOS SANTOS PEREIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA SAUDE QUILOMBOLA NO CEARA,CULTIVANDO CAMINHOS,PRATICAS E [...]
LIQUIDADO 429,20
06/03/2025 06030002
MARIA IVANIR DOS SANTOS PEREIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SRA. MARIA IVANIR DOS SANTOS PEREIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA SAUDE QUILOMBOLA NO CEARA,CULTIVANDO CAMINHOS,PRATICAS E [...]
EMPENHADO 429,20
06/03/2025 06030001
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS D
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 20º FORUM ESTADUAL DA UNDIME-CE 2025, QUE ACONTECERA DIA 10 A 12 DE MARÇO DE 2025 [...]
LIQUIDADO 1.100,00
06/03/2025 06030001
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS D
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 20º FORUM ESTADUAL DA UNDIME-CE 2025, QUE ACONTECERA DIA 10 A 12 DE MARÇO DE 2025 [...]
EMPENHADO 1.100,00
06/03/2025 03030033
JOSIANA PEREIRA LIMA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA SAUDE QUILOMBLA NO CEARA:CULTIVANDO CAMINHOS,PRATICAS E SABERES ANCESTRAIS PARA BEM VIVER, [...]
LIQUIDADO 429,20
06/03/2025 03020028
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 953,73
06/03/2025 03020026
CICERA HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 1.335,21
06/03/2025 03020020
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010155, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃO COM PISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DR NAP [...]
LIQUIDADO 95.791,69
06/03/2025 02010193
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRI [...]
LIQUIDADO 1.900,00
06/03/2025 02010155
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃO COM PAISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DR. NAPOLIÃO NEVES DA LUZ E WILSON RORIZ E INSTALAÇÃ [...]
PAGO 47.660,88
06/03/2025 02010155
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃO COM PAISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DR. NAPOLIÃO NEVES DA LUZ E WILSON RORIZ E INSTALAÇÃO D [...]
LIQUIDADO 47.660,88
06/03/2025 02010117
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGI [...]
LIQUIDADO 3.200,00
06/03/2025 02010116
DANILO JORGE COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS,INSUMOS E DIETA NA CEDULA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS CEDIB/COLOB - SESA N [...]
PAGO 381,49
06/03/2025 02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E INSUMOS NA COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB/SESA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, NA [...]
PAGO 381,49
06/03/2025 02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE:PIETRO DAVY FIDELIS FERREIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 07 DE MARÇO DE 2 [...]
PAGO 381,49
06/03/2025 02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBIMENTO DE APLV - FORMULAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA 2402002/25.
PAGO 381,49
06/03/2025 02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 02/2025.
PAGO 42,52
06/03/2025 02010050
BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. TARIFAS BANCARIA.
PAGO 3,90
06/03/2025 02010050
BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 3,90
06/03/2025 02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 50,76
06/03/2025 02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
PAGO 23,17
05/03/2025 05030001
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INF [...]
EMPENHADO 200.000,00
05/03/2025 02010116
DANILO JORGE COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 381,49
05/03/2025 02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 381,49
05/03/2025 02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 381,49
04/03/2025 04030001
BENJAMIM ANGELIM DE FIGUEIREDO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
LIQUIDADO 214,60
04/03/2025 04030001
BENJAMIM ANGELIM DE FIGUEIREDO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 3.000,00
03/03/2025 03030041
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010136, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO [...]
EMPENHADO 46.000,00
03/03/2025 03030040
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME DISPE [...]
EMPENHADO 4.000,00

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