Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 22040014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J Nota Fiscal: 392
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB3F18 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
142,18 |
- - - |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 14040008
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nota Fiscal: 18352
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
3.480,35 |
- - - |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040026
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 258
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010052 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO [...]
|
261.028,72 |
- - - |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040001
ZAQUEU MEDEIROS AMARO
|
26 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DO MUNICIPIO DE JARDIM NA COPA CRATO VOLEIBOL, QUE SERA REALIZADA NOS 23 E 24 DE MAIO DE 2026, NA OCASIAO O [...]
|
450,00 |
05/05/2026 |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 24040005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nota Fiscal: 353
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON5I67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
1.322,95 |
12/05/2026 |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 24040006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nota Fiscal: 384
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON5I67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
1.363,35 |
12/05/2026 |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 23040006
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J Nota Fiscal: 1786
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS COMO TINTAS DE IMPRESSORAS, PILHAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ.
|
1.424,22 |
- - - |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 23040007
GUSTAVO & ISABEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 2869
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE NATUREZA OFTALMOLOGICA E EXAMES PRE - OPERATORIOS, COMPREENDENDO CONSULTAS, REALIZAÇÃO DE TRIAGENS DE IDENTIFICAÇÃO DE DEMAND [...]
|
22.986,96 |
- - - |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 23040005
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J Nota Fiscal: 1786
AQUISIÇÃO DE ITENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
1.869,88 |
- - - |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. Nota Fiscal: 381
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE IN [...]
|
212,25 |
- - - |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040020
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nota Fiscal: 376
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AD [...]
|
142,18 |
12/05/2026 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 28040001
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SAUDE , RECURSO HIDRICOS E CASA CIVIL NO DIA 28,29 E 30 DE ABRIL DE [...]
|
2.575,26 |
- - - |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 28040002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SAUDE , RECURSO HIDRICOS E CASA CIVIL NO DIA 28,29 E 30 DE ABRIL DE [...]
|
1.144,47 |
- - - |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 20040010
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE Nota Fiscal: 110818
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE NEY, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
950,00 |
- - - |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 20040012
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nota Fiscal: 110820
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIDEOMONITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
2.280,00 |
- - - |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 20040011
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE Nota Fiscal: 86
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE NEY, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
600,00 |
- - - |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 20040014
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nota Fiscal: 87
REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
1.300,00 |
- - - |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 20040013
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nota Fiscal: 110819
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA VIDEOMONITORAMENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
2.790,00 |
- - - |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 15040001
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA Nota Fiscal: 350
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS, VVEICULO MASSEY FERGUSSON DA [...]
|
1.338,27 |
- - - |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 15040002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA Nota Fiscal: 372
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS, VVEICULO MASSEY FERGUSSON DA [...]
|
1.482,00 |
- - - |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040022
LOPES EMPREENDIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nota Fiscal: 12
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
600,00 |
- - - |
|
| 27/04/2026 |
EMPENHO: 27040005
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS NA CEDIB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA 270400526.
|
381,49 |
06/05/2026 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 24040001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL REFERENTE AO ASFALTO DA FAZENDA NOVA ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
521,12 |
- - - |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 23040004
JOAO LUIZ QUEIROZ ALENCAR
|
26 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE Nota Fiscal: 45
REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES NO CAMPEONADO REGIONAL DE VOLEIBOL DE QUIXADÁ - CE, QUE SERÁ REALIZAÇÃO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2026, QUE PARTICIPARÃO DA REFERIDA COMPETI [...]
|
800,00 |
- - - |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 23040001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7§REGI¶O
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO RELATIVO A DIVIDA DO EXERCICIO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 100, INCISO 23 DA CF 88, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARD [...]
|
17.000,00 |
24/04/2026 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 09040008
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 146734
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME [...]
|
1.732,00 |
- - - |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 06040010
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 110817
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIDEOMNITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALI [...]
|
3.355,00 |
20/05/2026 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 06040011
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 85
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.600,00 |
20/05/2026 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 06040012
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 110816
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA VIDEOMNITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALI [...]
|
6.350,00 |
20/05/2026 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 23040002
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA [...]
|
381,49 |
06/05/2026 |
|