Identificação do empenho Fornecedor |
Órgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2026
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE BUSCAR NOVA VAN ADQUIRIDA POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARI [...]
|
572,24 |
572,24 |
572,24 |
|
EMPENHO: 14010002 - DATA: 14/01/2026
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELOAR COELHO AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 16 DE JANEIRO DE [...]
|
381,49 |
381,49 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13010003 - DATA: 13/01/2026
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
|
GABINETE DO PREFEITO
CONFORME ART. 2º LEI Nº 426/2023: CONCESSÃO DE DIÁRIAS , A FIM DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLI [...]
|
2.575,26 |
2.575,26 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13010002 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO , A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , CASA CIVIL, SECRETARIA DE RECURSOS [...]
|
2.575,26 |
2.575,26 |
2.575,26 |
|
EMPENHO: 13010004 - DATA: 13/01/2026
DANILO JORGE COSTA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS DOS PACIENTES: MARIA POSSIDONIO DOS SANTOS E MARIA CLARA CRUZ VITORINO , NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026 [...]
|
381,49 |
381,49 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2026
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS , NO DIA 14 E 15 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTAR [...]
|
1.049,26 |
1.049,26 |
1.049,26 |
|
EMPENHO: 09010004 - DATA: 09/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA PND8072 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
|
162,50 |
162,50 |
162,50 |
|
EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA PND-8072 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
|
303,55 |
303,55 |
303,55 |
|
EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND - 8072 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
303,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
|
3.780,00 |
0,00 |
3.780,00 |
|
EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2026
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PUBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0072025/PGM ( AMPLIAÇÃO E [...]
|
4.789,77 |
4.789,77 |
4.789,77 |
|
EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 13 DE JANEIRO [...]
|
381,49 |
381,49 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
JOAO MENDEL SOUSA SANTOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR A CIMA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLTADO AOS SERVIDORES/COLABORADORES QUE ATUARAO NA OPERAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL [...]
|
762,98 |
762,98 |
762,98 |
|
EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
FRANCISCA TELES DA SILVA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR A CIMA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLTADO AOS SERVIDORES/COLABORADORES QUE ATUARAO NA OPERAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL [...]
|
429,20 |
429,20 |
429,20 |
|
EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP
|
SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO REFERENTE A MULTA VEICULAR DE PLACA SBP7A63 MODELO FIAT/ARGO TREKKING, PERTENCENTE A SECRETAR [...]
|
104,13 |
104,13 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS, PLACA PMN-8649 DO SERVIÇO AUTO [...]
|
530,62 |
530,62 |
530,62 |
|
EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS, PLACA PMN-8649 DO SERVIÇO AUTO [...]
|
433,45 |
433,45 |
433,45 |
|
EMPENHO: 05010003 - DATA: 05/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA-8762 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
5.836,87 |
5.836,87 |
5.836,87 |
|
EMPENHO: 05010002 - DATA: 05/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA 8762, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
|
22.463,22 |
22.463,22 |
22.463,22 |
|
EMPENHO: 05010001 - DATA: 05/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
2.600,03 |
2.600,03 |
2.600,03 |
|
EMPENHO: 02010047 - DATA: 02/01/2026
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
5.000,00 |
3.096,99 |
3.238,29 |
|
EMPENHO: 02010046 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE [...]
|
100.000,00 |
231,96 |
231,96 |
|
EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2026
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
300.000,00 |
103.874,48 |
205.868,06 |
|
EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2026
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESPECIALIZADAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁG [...]
|
12.800,00 |
6.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
SECRETARIA DE FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME TERMO DE PA [...]
|
80.000,00 |
26.391,71 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010079 - DATA: 02/01/2026
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
437,01 |
437,01 |
347,01 |
|
EMPENHO: 02010078 - DATA: 02/01/2026
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E I [...]
|
7.800,00 |
2.600,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 02010071 - DATA: 02/01/2026
ARLETE NOGUEIRA LINS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
.LOCA?ÇO DE IMÀVEL DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DO CEI YIO MIKEY - ANEXO, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOÇO BANDEIRA N206 - BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÇO [...]
|
10.653,76 |
5.326,88 |
5.326,88 |
|
EMPENHO: 02010070 - DATA: 02/01/2026
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
.LOCA?ÇO DE IMÀVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ROCHA N§ 240, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÀSITO DE LIVROS E MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES · SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
4.740,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
|
EMPENHO: 02010069 - DATA: 02/01/2026
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
.LOCA?ÇO DE IMÀVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA JUNTO A ESCOLA SANTO ANTÂNIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO ALTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?ÇO DE JARDIM/CE [...]
|
2.400,00 |
2.000,00 |
2.400,00 |
|