Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010058
***.837.473-**
BRUNO EUGENIO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TEREZA COELHO/SERRA BOA VISTA, ENQUANTO A MESMA PASSA POR REFORMAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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03070032 |
350,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010063
***.699.404-**
JOSE GOMES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO CORRENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA DA CRECHE LUZIA LEITE RIBEIRO, PAR [...]
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03070034 |
400,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050089
***.513.203-**
AGUINALDO NOGUEIRA DE CARVALHO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010067 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. WILSON RORIZ N° 2010, DÉCIO COUT [...]
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03070036 |
1.500,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050091
***.330.453-**
PAULO ANTONIO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPELMENTO DO EMPENHO Nº 02010321 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA D [...]
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03070037 |
500,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010069
***.594.875-**
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.LOCA?ÇO DE IMÀVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA JUNTO A ESCOLA SANTO ANTÂNIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO ALTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?ÇO DE JARDIM/CE [...]
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03070038 |
400,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050090
***.269.143-**
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 .LOCA?ÇO DE IMÀVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÀSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO NA AVENIDA WILSON RORIZ N§ 2110, JUNTO A SECRETARI [...]
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03070040 |
1.200,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010039
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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03070005 |
24,68 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010039
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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03070006 |
10,68 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050011
43.071.427/0001-93
LABORATORIO CHRISTUS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, COM REMUNERAÇÃO BASEADA NOS VALORES DA TABELA SIGTAP, DESTINADOS A [...]
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03070064 |
7.423,45 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 16060051
35.590.153/0001-10
R.P. DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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03070065 |
5.397,53 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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03070076 |
24,59 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050011
43.071.427/0001-93
LABORATORIO CHRISTUS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, COM REMUNERAÇÃO BASEADA NOS VALORES DA TABELA SIGTAP, DESTINADOS A [...]
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03070078 |
9.286,22 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 16060044
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, COM REMUNERAÇÃO BASEADA NOS VALORES DA TABELA SIGTAP, DESTINADOS A [...]
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03070085 |
18.359,22 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 16060045
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, COM REMUNERAÇÃO BASEADA NOS VALORES DA TABELA SIGTAP, DESTINADOS A [...]
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03070086 |
6.665,53 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 16060043
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, COM REMUNERAÇÃO BASEADA NOS VALORES DA TABELA SIGTAP, DESTINADOS A [...]
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03070087 |
11.389,79 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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03070088 |
3.382,93 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050087
07.386.659/0001-77
DIOCESE DO CRATO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DA ESCOLA DR.ROMÃO SAMPAIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENQUANTO A MESMA PASSA POR PERÍODO DE REFORMA, EM ATENDIMENTO [...]
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03070033 |
2.200,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010059
01.231.733/0001-08
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SERRA BOA VISTA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TEREZA COELHO/SERRA BOA VISTA, ENQUANTO A MESMA PASSA POR REFORMAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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03070041 |
350,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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03070042 |
963,52 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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03070043 |
174,85 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 13050001
60.165.965/0001-66
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSIN [...]
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03070019 |
83.065,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 26060004
***.851.023-**
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. MATHEUS ARAUJO COSTA, PARA VIAGEM A FIM DO RECEBIMENTO DE LEITE APLV DO PACIENTE LUAN RAFAEL E TRANSPORTAR A PACIENTE TELMA PEREIRA D [...]
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01070020 |
381,49 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 26060005
***.665.683-**
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. EDIVAN FERREIRA DE SOUZA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CON [...]
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01070021 |
381,49 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 26060006
***.468.183-**
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MELISSA DOS SANTOS SILVA AO HOSPÍTAL SARAH E NO DIA 01 DE JU [...]
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01070022 |
762,98 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 23040006
00.400.926/0001-74
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS COMO TINTAS DE IMPRESSORAS, PILHAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ.
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01070044 |
1.424,22 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02030004
01.739.141/0004-36
PNEUS CANTEIROS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
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01070052 |
1.420,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 09040008
01.739.141/0004-36
PNEUS CANTEIROS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME [...]
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01070054 |
1.732,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 19050006
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
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01070032 |
5.548,85 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 10040008
01.739.141/0004-36
PNEUS CANTEIROS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
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01070034 |
1.668,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 04050085
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02020046 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTAD [...]
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01070003 |
905,58 |
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