Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010054
***.875.353-**
JOSE SAMPAIO GONDIM
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO, N° 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR [...]
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12050027 |
1.600,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040009
28.918.922/0001-00
FLOR DO MAMULENGO PRODUCOES LTDA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA LUIZ FIDELIS, A SE REALIZAR DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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12050040 |
50.500,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040020
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AD [...]
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12050001 |
142,18 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 24040006
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON5I67 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050010 |
1.363,35 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 15040038
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7702 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050012 |
182,81 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 15040036
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND 7702 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050014 |
365,62 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 15040040
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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12050016 |
4.271,83 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 20040008
***.966.634-**
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE EDMILSON JOAO DE SOUZA AO HGF - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CE , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2026, CONFO [...]
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11050006 |
381,49 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040030
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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11050070 |
830,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010072
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
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11050016 |
2.448,67 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010039
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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11050048 |
1.740,89 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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11050001 |
165,60 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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11050003 |
6.221,11 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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11050004 |
244,98 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010074
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
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11050011 |
3.264,90 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010055
53.327.205/0001-42
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMO [...]
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11050022 |
2.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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11050025 |
226,78 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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11050026 |
996,11 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 22010001
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
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11050051 |
3.264,90 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 06050001
29.979.036/0042-19
INSS - PARCELAMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 01º PARCELA DO PARCELAMENTO DE Nº 0357.00012.0000707053.26-15, NA MODALIDADE 'PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICÍPIOS' (PEM 2025), A CONCESSÃO DES [...]
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11050084 |
123.619,19 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010013
07.391.006/0001-86
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO A TITULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA FINS DE ATIGIMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS ENFER [...]
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08050127 |
7.846,03 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050001
***.851.023-**
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS , DIETAS E FRALDAS NA CEDIB NO DIA 05 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 040500126.
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08050012 |
381,49 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050002
***.092.613-**
DANILO JORGE COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS , DIETAS E FRALDAS NA CEDIB NO DIA 05 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 040500226.
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08050142 |
381,49 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 15040023
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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08050021 |
375,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 20040007
35.639.992/0001-86
D LIMA SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010213, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAMINHONETE UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA C [...]
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08050052 |
5.800,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010033
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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08050032 |
20,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050001
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CLAUDIONOR SANTOS RORIZ JUNIOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, NO [...]
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08050126 |
650,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05050002
***.839.133-**
LUIZ PEREIRA LEMOS
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E DA III RODADA DE EXPERIENCIAS DAS INSTANCIAS DE GOVERNANÇA REGIONAL NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE [...]
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07050032 |
1.049,26 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040016
38.374.851/0001-77
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 9.205 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025 PARA ATENDER AS NECE [...]
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07050005 |
22.684,60 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040014
38.374.851/0001-77
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS CONFORMEPORTARIA GM/MS Nº 9.205 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESS [...]
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07050007 |
23.634,00 |
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