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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 1842 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 09:36:59
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
03/06/2025 EMPENHO: 02050067
18.146.900/0001-07
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE [...]
3.326,08
03/06/2025 EMPENHO: 02010184
27.375.612/0001-15
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ELETROBOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SISTEMA AUTÔN [...]
35.403,00
03/06/2025 EMPENHO: 09050003
53.249.610/0001-90
A B ARAUJO
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
4.000,00
03/06/2025 EMPENHO: 01040010
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ORNAMENTAÇÃO COM TEMA AQUARELA, DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DO AUTISTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
3.800,00
03/06/2025 EMPENHO: 28050002
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS, CONSERTO E RODIZIO , TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
2.439,86
03/06/2025 EMPENHO: 02010002
34.028.316/2404-14
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
965,51
03/06/2025 EMPENHO: 13050006
03.203.151/0001-35
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

COMPLEMENTO DO EMPENHO 14010001, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARREC [...]
1.957,00
03/06/2025 EMPENHO: 29010001
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ME
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, CON [...]
388,00
03/06/2025 EMPENHO: 12020002
10.502.804/0001-42
INTERSOL SERVIOS DE INFORMTICA LTDA-EPP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO PARA [...]
6.500,00
02/06/2025 EMPENHO: 19050006
008.XXX.XXX-22
ANTHONIELLE LEITE FEITOSA
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN

DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DE MEIO AMBINETE DE JARDIM/CE.
524,63
02/06/2025 EMPENHO: 19050007
087.XXX.XXX-39
ALINE PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
381,49
02/06/2025 EMPENHO: 02010067
052.XXX.XXX-06
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
07 - SECRETARIA DE SAUDE

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
381,49
02/06/2025 EMPENHO: 02010116
624.XXX.XXX-29
DANILO JORGE COSTA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
381,49
02/06/2025 EMPENHO: 02050071
01.739.141/0004-36
PNEUS CANTEIROS LTDA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 07040005, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMIL [...]
1.420,00
02/06/2025 EMPENHO: 07040005
01.739.141/0004-36
PNEUS CANTEIROS LTDA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFOR [...]
1.420,00
02/06/2025 EMPENHO: 28020009
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

268,17
02/06/2025 EMPENHO: 09050012
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBJ-2E76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
132,38
02/06/2025 EMPENHO: 09050010
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBE-1F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
115,99
02/06/2025 EMPENHO: 17020006
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-1823,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
519,86
02/06/2025 EMPENHO: 02050068
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
531,00
02/06/2025 EMPENHO: 09050011
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBE-1J66, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
115,99
02/06/2025 EMPENHO: 09050009
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMJ-2843, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
1.055,00
02/06/2025 EMPENHO: 02050061
779.XXX.XXX-91
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010183,COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROR [...]
1.000,00
02/06/2025 EMPENHO: 02010072
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
16,00
02/06/2025 EMPENHO: 02050063
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
29.128,44
02/06/2025 EMPENHO: 02050074
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
07 - SECRETARIA DE SAUDE

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE [...]
9.123,16
30/05/2025 EMPENHO: 02050081
07.391.006/0001-86
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
8.228,66
30/05/2025 EMPENHO: 28040008
07.391.006/0001-86
FOPAG - SAAEJ
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SAAEJ MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 0201010 [...]
29.720,12
30/05/2025 EMPENHO: 02050092
07.391.006/0001-86
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
07 - SECRETARIA DE SAUDE

COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
128.756,16
30/05/2025 EMPENHO: 02050092
07.391.006/0001-86
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
07 - SECRETARIA DE SAUDE

COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
89.946,69

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