Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02010012
07.391.006/0001-86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
12,00 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 30040001
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-8588, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
169,23 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 30040003
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:DAJ - 0045, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
468,54 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02010189
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, [...]
|
2.583,20 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 09050002
53.249.610/0001-90
A B ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
4.000,00 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02010139
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTANTE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO [...]
|
45,45 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01040028
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTA [...]
|
50,50 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01040028
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTA [...]
|
101,00 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02010132
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PROCE [...]
|
505,00 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 28010011
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, C [...]
|
5.238,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 26050004
600.XXX.XXX-58
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFO [...]
|
762,98 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 26050002
833.XXX.XXX-68
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFO [...]
|
1.049,26 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 26050003
605.XXX.XXX-11
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, NO DIA 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFO [...]
|
762,98 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 30050001
035.XXX.XXX-50
VICTOR HUGO TEIXEIRA DA FONCECA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FOR [...]
|
1.144,47 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 23050011
864.XXX.XXX-68
JOSE DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS ,NO DIA 28 A 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE SAO LUIZ - [...]
|
1.889,70 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 30040014
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: OSH-9613, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, [...]
|
1.180,21 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 30040013
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: SSB3B78, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, C [...]
|
76,38 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 28040011
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:RII3B64,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
1.886,50 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 30040016
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAP-6F50,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
192,64 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050099
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PND-7472, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR MEIO DA SECR [...]
|
227,13 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 14050002
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE
|
5.032,62 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 16050002
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPI DE JARDIM /CE.
|
45,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03030013
842.XXX.XXX-49
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CONCESSÃO DE UM BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
300,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
321,85 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
698,14 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03030022
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
835,83 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02010191
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
|
545,47 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 21050001
112.XXX.XXX-72
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
1.083,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03040007
40.014.017/0001-12
LIMP. URB SERVIOS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS [...]
|
4.500,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 24020004
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET E RECEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR [...]
|
1.875,00 |
|