lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 6843 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/12/2025 - 14:25:50
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PAS [...]
5.000,00 3.971,46 4.509,91
EMPENHO: 01070049 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15303 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
2,04 24.000,00 24.000,00
EMPENHO: 01070038 - DATA: 01/07/2025
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02050073 COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULT [...]
20.000,00 20.000,00 20.000,00
EMPENHO: 01070032 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 14040007 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO VENTURA PEREIRA, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SEC [...]
8.000,00 8.000,00 5.351,55
EMPENHO: 01070120 - DATA: 01/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. PAGAMENTO DE INSS DA NF: 155, DO CREDOR: GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA
2.258,44 0,00 0,00
EMPENHO: 01070119 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. PAGAMENTO DE ISSQN DA NF: 155, DO CREDOR: GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA
1.026,56 0,00 0,00
EMPENHO: 01070110 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3194 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..
40,45 0,00 0,00
EMPENHO: 01070063 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21610 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
6,73 0,00 25.755,86
EMPENHO: 01070061 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21609 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
29,43 2.000,00 2.600,00
EMPENHO: 01070059 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21637 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
14,36 3.500,00 3.500,00
EMPENHO: 01070057 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21639 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
6,45 10.000,00 10.000,00
EMPENHO: 01070055 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21653 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
6,73 2.807,73 0,00
EMPENHO: 01070053 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21651 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
18,34 12.000,00 16.000,00
EMPENHO: 01070051 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21652 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.
12,74 35.151,64 35.150,64
EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARD [...]
2.396,09 2.396,09 2.396,09
EMPENHO: 30060009 - DATA: 30/06/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 07010010, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/C [...]
10.000,00 6.009,80 0,00
EMPENHO: 30060007 - DATA: 30/06/2025
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENT [...]
10.000,00 1.858,12 1.858,12
EMPENHO: 30060006 - DATA: 30/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
100.000,00 26.676,54 100.000,00
EMPENHO: 30060004 - DATA: 30/06/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
3.200,00 3.200,00 3.200,00
EMPENHO: 30060003 - DATA: 30/06/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
2.728,00 2.728,00 2.728,00
EMPENHO: 30060019 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE FINANCAS
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2064 DO CREDOR: INTERSOL SERVIÇOS.
312,00 0,00 0,00
EMPENHO: 30060001 - DATA: 30/06/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
3.240,77 3.240,77 3.240,77
EMPENHO: 30060008 - DATA: 30/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
123.000,00 88.227,71 156.916,19
EMPENHO: 30060005 - DATA: 30/06/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
2.539,50 2.359,50 0,00
EMPENHO: 30060029 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 3268 DO CREDOR: OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI
478,95 0,00 0,00
EMPENHO: 30060024 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 12997 DO CREDOR: CRALAB SAUDE ATACADO LTDA..
282,95 0,00 0,00
EMPENHO: 30060022 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13180 DO CREDOR: CRALAB SAUDE ATACADO LTDA..
7,98 0,00 0,00
EMPENHO: 30060013 - DATA: 30/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE SAUDE
REF.ARRECADAÇAO DO IRRF, DA NFº 13172 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
24,91 0,00 0,00
EMPENHO: 30060015 - DATA: 30/06/2025
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
65,00 0,00 0,00
EMPENHO: 30060010 - DATA: 30/06/2025
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
SAAEJ
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 46ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO [...]
103.211,49 103.211,49 103.211,49

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