lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 30.218.522,31

Total liquidado

R$ 24.294.004,99

Total pago

R$ 31.851.591,48

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 2967 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/08/2026 - 16:09:08
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 14050018 - DATA: 14/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 332 DO CREDRO: D LIMA SERVIÇOS LTDA.
1.280,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14050015 - DATA: 14/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 4924,4886 DO CREDRO : J & G PHARMA DISTIBUIRORA DE MEDICAMENTOS
23,29 0,00 0,00
EMPENHO: 14050013 - DATA: 14/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 15223 DO CREDRO : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
82,95 0,00 0,00
EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2026
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENT [...]
3.032,00 3.032,00 3.032,00
EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
REF. AO PAGAMENTO INSS, DA NFº 1631 DO CREDRO : CONTRUTORA SMART LTDA.
9.328,01 0,00 0,00
EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 1631 DO CREDRO : CONTRUTORA SMART LTDA.
4.240,00 0,00 0,00
EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 1631 DO CREDRO : CONTRUTORA SMART LTDA.
3.231,56 0,00 0,00
EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2026
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR E ACOMPANHAR OS ATLETAS DO NUCLEO MUNICIPAL DE VOLEI NA ETAPA MACRO REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2026 E DA COPA [...]
429,20 429,20 429,20
EMPENHO: 13050035 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 03 DO CREDRO : THIAGO SANTANA DOS NASCIMENTO.
61,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13050036 - DATA: 13/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
DEMUTRAN
REF. AO PAGAMENTO INSS, DA NFº 03 DO CREDRO : THIAGO SANTANA DOS NASCIMENTO.
134,20 0,00 0,00
EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2026
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSIN [...]
159.400,00 83.065,00 159.400,00
EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2026
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
419,90 205,59 205,59
EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2026
DROGAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
371,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13050015 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
684,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13050014 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
684,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13050013 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
2.736,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13050012 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
1.368,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13050004 - DATA: 13/05/2026
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
2.481,70 2.481,70 2.481,70
EMPENHO: 13050024 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOE O BLOCO DE ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JA [...]
10.260,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13050017 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOE O BLOCO DE VIGILANCIA E SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO D [...]
684,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13050016 - DATA: 13/05/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PSFS, CAPS, SETOR DE ENDEMIAS, HOSPITAL, SAMU, CAF E DEMAIS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
684,00 0,00 0,00
EMPENHO: 13050039 - DATA: 13/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO INSS,DA NFº 01 DO CREDRO :GESON OLIVEIRA ALENCAR.
71,50 0,00 0,00
EMPENHO: 13050038 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO ISS, DA NFº 01 DO CREDRO :GESON OLIVEIRA ALENCAR.
32,50 0,00 0,00
EMPENHO: 13050033 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 242160 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
23,16 0,00 0,00
EMPENHO: 13050031 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 242035 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
22,62 0,00 0,00
EMPENHO: 13050029 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 242259 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
23,16 0,00 0,00
EMPENHO: 13050027 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 242259 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
31,14 0,00 0,00
EMPENHO: 13050025 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 29719DO CREDRO : GO VEDAS ELETRINICAS EIRELI.
123,12 0,00 0,00
EMPENHO: 13050023 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29717 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
16,42 0,00 0,00
EMPENHO: 13050022 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29773 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
32,83 0,00 0,00

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