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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 6843 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/12/2025 - 14:25:50
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 17040001 - DATA: 17/04/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE  GUA MINERAL POT VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE PREGÆO DE N§2024.02.28.1.
1.050,00 74.994,16 37.497,08
EMPENHO: 17040104 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL - PISO DA ENFERMAGEM COMP. 03/2025.
7.683,51 0,00 0,00
EMPENHO: 17040004 - DATA: 17/04/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A ESECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE.
4.067,70 0,00 0,00
EMPENHO: 17040003 - DATA: 17/04/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DISTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SA£DE, CONFORME PREGÆO N§ 2024.04.23. [...]
5.255,70 0,00 0,00
EMPENHO: 17040002 - DATA: 17/04/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISI?ÆO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE PREGÆO N§2024.04.23.1.
5.644,00 0,00 0,00
EMPENHO: 17040120 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
402,97 0,00 0,00
EMPENHO: 17040118 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
1.962,40 0,00 0,00
EMPENHO: 17040115 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
2.732,37 0,00 0,00
EMPENHO: 17040113 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
1.027,73 0,00 0,00
EMPENHO: 17040111 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
370,17 0,00 0,00
EMPENHO: 17040109 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
3.656,62 0,00 0,00
EMPENHO: 17040107 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
227,70 0,00 0,00
EMPENHO: 17040103 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
749,56 0,00 0,00
EMPENHO: 17040094 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO TRABALHISTA COMP. 03/2025.
229,47 0,00 0,00
EMPENHO: 17040068 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025
659,94 0,00 0,00
EMPENHO: 17040066 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SAAEJ
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
1.997,50 0,00 0,00
EMPENHO: 17040078 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
659,94 0,00 0,00
EMPENHO: 17040064 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
2.269,94 0,00 0,00
EMPENHO: 17040060 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
4.500,48 0,00 0,00
EMPENHO: 17040049 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO TRABALHISTA COMP. 03/2025.
80,78 0,00 0,00
EMPENHO: 17040001 - DATA: 17/04/2025
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 13, EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPOSIÇÃO,CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MANUTENÇÃO DE CALHAS E DRENAGENS PLUVIAIS,BUEIROS EXISTENT [...]
37.497,08 74.994,16 37.497,08
EMPENHO: 17040062 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
3.227,87 0,00 0,00
EMPENHO: 17040045 - DATA: 17/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO TRABALHISTA COMP. 03/2025.
90,88 0,00 0,00
EMPENHO: 17040031 - DATA: 17/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMNETO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 229429 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
5,29 0,00 0,00
EMPENHO: 16040002 - DATA: 16/04/2025
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DE COTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE
5.199,80 5.199,80 52,00
EMPENHO: 16040001 - DATA: 16/04/2025
JIM DA COSTA JUNIOR TENDAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE LONAS PARA TENDAS , COM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
6.600,00 6.600,00 6.600,00
EMPENHO: 16040013 - DATA: 16/04/2025
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA "SIOPE", ATENDENDO AS NECESSIDADES [...]
2.750,00 2.750,00 2.750,00
EMPENHO: 16040012 - DATA: 16/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2025.01.31.1.
1.750,40 1.750,40 1.750,40
EMPENHO: 16040029 - DATA: 16/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO - RESCISÃO COMP. 03/2025.
11.370,39 0,00 0,00
EMPENHO: 16040028 - DATA: 16/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE INSS SEGURADO COMP. 03/2025.
249.485,32 0,00 0,00

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