Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
2017.03.28.1 CONTRATO ORIGINAL |
LOCKAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 00.748.799/0001-07 |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (COLETA DE LIXO - RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS) DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
19/06/2017 1.590.182,16 |
19/06/2017 19/06/2018 | |
2017.05.15.1 CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO |
05/06/2017 151.974,31 |
05/06/2017 31/12/2017 | |
2017.06.02.1 CONTRATO ORIGINAL |
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO LTDA 07.390.941/0001-28 |
SECRETARIA DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA FINS DE FUCIONAMENTO PROVISÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL,SITUADO NA AVENIDA WILSON RORIZ,Nº 893,BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
02/06/2017 136.000,00 |
02/06/2017 02/01/2018 | |
2017.06.02.1 CONTRATO ORIGINAL |
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO LTDA 07.390.941/0001-28 |
SECRETARIA DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA FINS DE FUCIONAMENTO PROVISÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL,SITUADO NA AVENIDA WILSON RORIZ,Nº 893,BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
02/06/2017 136.000,00 |
02/06/2017 02/01/2018 | |
2017.06.02.1 CONTRATO ORIGINAL |
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO LTDA 07.390.941/0001-28 |
SECRETARIA DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA FINS DE FUCIONAMENTO PROVISÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL,SITUADO NA AVENIDA WILSON RORIZ,Nº 893,BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
02/06/2017 136.000,00 |
02/06/2017 02/01/2018 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
D.S. ANDRADE - ME 10.780.363/0001-40 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 1.830,07 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI-ME 26.134.766/0001-52 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 98.056,00 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI-ME 26.134.766/0001-52 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 75.594,57 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI-ME 26.134.766/0001-52 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 88.238,15 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI-ME 26.134.766/0001-52 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 515,80 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI-ME 26.134.766/0001-52 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 5.154,12 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
D.S. ANDRADE - ME 10.780.363/0001-40 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 12.950,18 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
D.S. ANDRADE - ME 10.780.363/0001-40 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 133.254,69 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
D.S. ANDRADE - ME 10.780.363/0001-40 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 30.905,19 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI-ME 26.134.766/0001-52 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 44.288,81 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
D.S. ANDRADE - ME 10.780.363/0001-40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 187.788,07 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.04.24.1 CONTRATO ORIGINAL |
D.S. ANDRADE - ME 10.780.363/0001-40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DE SUAS UNIDADES GESTORAS. |
23/05/2017 51.065,33 |
23/05/2017 31/12/2017 | |
2017.04.04.1 CONTRATO ORIGINAL |
E.O. LOBO JUNIOR GASES - ME 18.000.803/0001-01 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE |
08/05/2017 67.948,00 |
08/05/2017 31/12/2017 | |
2017.03.31.2 CONTRATO ORIGINAL |
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.439.628/0001-08 |
SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MINICIPIO DE JARDIM/CE- FINANÇAS- |
26/04/2017 2.034,00 |
26/04/2017 26/04/2018 | |
2017.03.31.2 CONTRATO ORIGINAL |
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.439.628/0001-08 |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MINICIPIO DE JARDIM/CE- OBRAS- |
26/04/2017 2.034,00 |
26/04/2017 26/04/2018 | |
2017.03.31.2 CONTRATO ORIGINAL |
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.439.628/0001-08 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MINICIPIO DE JARDIM/CE- ADMINISTRAÇÃO- |
26/04/2017 14.238,00 |
26/04/2017 26/04/2018 | |
2017.03.31.2 CONTRATO ORIGINAL |
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.439.628/0001-08 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MINICIPIO DE JARDIM/CE- AGRICULTURA- |
26/04/2017 2.034,00 |
26/04/2017 26/04/2018 | |
2017.03.31.2 CONTRATO ORIGINAL |
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.439.628/0001-08 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MINICIPIO DE JARDIM/CE- CULTURA- |
26/04/2017 6.102,00 |
26/04/2017 26/04/2018 | |
2017.03.31.2 CONTRATO ORIGINAL |
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.439.628/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MINICIPIO DE JARDIM/CE- EDUCAÇÃO- |
26/04/2017 66.105,00 |
26/04/2017 26/04/2018 | |
2017.03.31.2 CONTRATO ORIGINAL |
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.439.628/0001-08 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MINICIPIO DE JARDIM/CE- SAAEJ- |
26/04/2017 2.034,00 |
26/04/2017 26/04/2018 | |
2017.03.31.2 CONTRATO ORIGINAL |
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.439.628/0001-08 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MINICIPIO DE JARDIM/CE- ASSISTÊNCIA SOCIAL |
26/04/2017 18.306,00 |
26/04/2017 26/04/2018 | |
2017.03.31.2 CONTRATO ORIGINAL |
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.439.628/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MINICIPIO DE JARDIM/CE- SAÚDE |
26/04/2017 36.612,00 |
26/04/2017 26/04/2018 | |
2017.03.28.2 CONTRATO ORIGINAL |
ESPLAM CEARÁ - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - ME 19.313.841/0001-87 |
SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROGRAMAS, FIRMADOS COM GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. |
20/04/2017 24.000,00 |
20/04/2017 20/04/2018 | |
2017.03.28.2 CONTRATO ORIGINAL |
ESPLAM CEARÁ - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - ME 19.313.841/0001-87 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROGRAMAS, FIRMADOS COM GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. |
20/04/2017 24.000,00 |
20/04/2017 31/12/2018 | |
2017.03.28.2 CONTRATO ORIGINAL |
ESPLAM CEARÁ - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - ME 19.313.841/0001-87 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROGRAMAS, FIRMADOS COM GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. |
20/04/2017 24.000,00 |
20/04/2017 20/04/2018 | |
2017.03.28.2 CONTRATO ORIGINAL |
ESPLAM CEARÁ - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA - ME 19.313.841/0001-87 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROGRAMAS, FIRMADOS COM GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. |
20/04/2017 24.000,00 |
20/04/2017 20/04/2018 | |
2017.03.06.1 CONTRATO ORIGINAL |
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA 08.246.321/0001-82 |
SECRETARIA DE SAÚDE Contratação de serviços técnicos especializados a serem prestados na assessoria, consultoria e execução contábil junto a Secretaria de Municipal de Saúde do Municipio de Jardim/CE. |
12/04/2017 76.600,00 |
12/04/2017 12/02/2018 | |
2017.03.06.1 CONTRATO ORIGINAL |
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA 08.246.321/0001-82 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM Contratação de serviços técnicos especializados a serem prestados na assessoria, consultoria e execução contábil junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAEJ do Municipio de Jardim/CE. |
12/04/2017 57.600,00 |
12/04/2017 12/02/2018 | |
2017.03.06.1 CONTRATO ORIGINAL |
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA 08.246.321/0001-82 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO Contratação de serviços técnicos especializados a serem prestados na assessoria, consultoria e execução contábil junto a a Secretaria de Municipal de Assistencia Social do Municipio de Jardim/CE. |
12/04/2017 71.600,00 |
12/04/2017 12/02/2018 | |
2017.03.06.1 CONTRATO ORIGINAL |
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA 08.246.321/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Contratação de serviços técnicos especializados a serem prestados na assessoria, consultoria e execução contábil junto a a Secretaria de Municipal de Educação do Municipio de Jardim/CE. |
12/04/2017 76.600,00 |
12/04/2017 12/02/2018 | |
2017.03.06.1 CONTRATO ORIGINAL |
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA 08.246.321/0001-82 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Contratação de serviços técnicos especializados a serem prestados na assessoria, consultoria e execução contábil junto a Secretaria de Municipal de Administração do Municipio de Jardim/CE. |
12/04/2017 82.600,00 |
12/04/2017 12/02/2018 | |
2017.03.10.2 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
06/04/2017 78.000,00 |
06/04/2017 31/12/2017 | |
2017.03.10.2 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
06/04/2017 421.500,00 |
06/04/2017 31/12/2017 | |
2017.03.10.2 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
06/04/2017 507.000,00 |
06/04/2017 31/12/2017 | |
2017.03.10.2 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE |
06/04/2017 47.250,00 |
06/04/2017 31/12/2017 |